Número 001124
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 000000/2019
Data 06/08/2019 00:00:00
Historico FERIAS AGOSTO/2019
Dotacao 032202.1751241034.800 31901600
Subelemento 31901699
Valor 13.697,03
Original 13.697,03
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 13.697,03 (ver detalhes)
Pago 13.697,03 (ver detalhes)