Número 001175
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 15/08/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS AGOSTO/2019
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.385,99
Original 3.385,99
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.385,99 (ver detalhes)
Pago 3.385,99 (ver detalhes)