Número 001176
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 15/08/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS AGOSTO/2019
Dotacao 032301.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.895,80
Original 4.895,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.895,80 (ver detalhes)
Pago 4.895,80 (ver detalhes)