Número 001353
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/09/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/19 - 032202
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 242.918,53
Original 242.918,53
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 242.918,53 (ver detalhes)
Pago 242.918,53 (ver detalhes)