Número 001355
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/09/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/19 - 032301
Dotacao 032301.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 73.573,97
Original 73.573,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 73.573,97 (ver detalhes)
Pago 73.573,97 (ver detalhes)