Número 001368
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/09/2019 00:00:00
Historico PAGAMENTO DE FERIAS SETEMBRO/2019
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 2.589,39
Original 2.589,39
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.589,39 (ver detalhes)
Pago 2.589,39 (ver detalhes)