Número 001453
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 14/10/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO/2019
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.603,80
Original 4.603,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.603,80 (ver detalhes)
Pago 4.603,80 (ver detalhes)