Número 001464
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 17/10/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 2.361,83
Original 2.361,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.361,83 (ver detalhes)
Pago 2.361,83 (ver detalhes)