Número 001536
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/11/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO/2019
Dotacao 032301.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 107,21
Original 107,21
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 107,21 (ver detalhes)
Pago 107,21 (ver detalhes)