Número 001538
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/11/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 1.862,97
Original 1.862,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.862,97 (ver detalhes)
Pago 1.862,97 (ver detalhes)