Número 001622
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/11/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 - 032201
Dotacao 032201.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 47.203,44
Original 47.203,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 47.203,44 (ver detalhes)
Pago 47.203,44 (ver detalhes)