Número 001662
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 02/12/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 733,60
Original 733,60
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 733,60 (ver detalhes)
Pago 733,60 (ver detalhes)