Número 001760
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/12/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO/2019
Dotacao 032201.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901199
Valor 35.143,83
Original 35.143,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 35.143,83 (ver detalhes)
Pago 35.143,83 (ver detalhes)