Número 000027
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 02/01/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS JANEIRO/20
Dotacao 032302.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 16.996,46
Original 16.996,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.996,46 (ver detalhes)
Pago 16.996,46 (ver detalhes)