Número 000184
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 24/01/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS JANEIRO/20
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 22.588,14
Original 22.588,14
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.588,14 (ver detalhes)
Pago 22.588,14 (ver detalhes)