Número 000608
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 05/05/2020 00:00:00
Historico ferPAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DO MÊS DE MAIO/2020
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.043,87
Original 4.043,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.043,87 (ver detalhes)
Pago 4.043,87 (ver detalhes)