Número 000919
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 16/07/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS JULHO/20
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 6.212,61
Original 6.212,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.212,61 (ver detalhes)
Pago 6.212,61 (ver detalhes)