Número 000935
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 20/07/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS JULHO/20
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 6.576,05
Original 6.576,05
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.576,05 (ver detalhes)
Pago 6.576,05 (ver detalhes)