Número 001005
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/07/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS
Dotacao 032302.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 1.721,77
Original 1.721,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.721,77 (ver detalhes)
Pago 1.721,77 (ver detalhes)