Número 001099
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/08/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.575,74
Original 4.575,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.575,74 (ver detalhes)
Pago 4.575,74 (ver detalhes)