Número 001100
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/08/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.994,10
Original 3.994,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.994,10 (ver detalhes)
Pago 3.994,10 (ver detalhes)