Número 001161
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/09/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS SETEMBRO/2020
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.904,73
Original 7.904,73
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.904,73 (ver detalhes)
Pago 7.904,73 (ver detalhes)