Número 001386
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/10/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO/2020
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.947,36
Original 5.947,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.947,36 (ver detalhes)
Pago 5.947,36 (ver detalhes)