Número 001474
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 19/11/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 2.721,37
Original 2.721,37
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.721,37 (ver detalhes)
Pago 2.721,37 (ver detalhes)