Número 001520
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/11/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.564,91
Original 8.564,91
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.564,91 (ver detalhes)
Pago 8.564,91 (ver detalhes)