Número 001618
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 23/12/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 25.621,57
Original 25.621,57
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 25.621,57 (ver detalhes)
Pago 25.621,57 (ver detalhes)