Número Empenho | 000722/2024 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 001026 |
Data | 27/06/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 28/06/2024 00:00:00 |
Valor | 19.673,79 |
Pago | 19.673,79 |
Dotacao | 033005.1751230046.002 31901101 |
Credor | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE |
CNPJ Credor | 43.467.992/0001-74 |
Documento Fiscal | |