Número 001824
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/05/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO/2020
Dotacao 010201.0412200032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 128.644,08
Original 128.644,08
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 128.644,08 (ver detalhes)
Pago 128.644,08 (ver detalhes)