Número 002295
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 30/06/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JUNHO/2020 - 1020300
Dotacao 010203.0412200042.003 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 168.865,91
Original 168.865,91
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 168.865,91 (ver detalhes)
Pago 168.865,91 (ver detalhes)