Número 002304
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 30/06/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JUNHO/2020 - 1020900
Dotacao 010209.1236500092.013 31901100 01.21000
Subelemento 31901101
Valor 457.532,15
Original 457.532,15
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 457.532,15 (ver detalhes)
Pago 457.532,15 (ver detalhes)