Número 002305
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 30/06/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JUNHO/2020 - 1020901
Dotacao 010209.1236500292.012 31901100 02.26100
Subelemento 31901101
Valor 812.383,74
Original 812.383,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 812.383,74 (ver detalhes)
Pago 812.383,74 (ver detalhes)