Número 002590
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 28/07/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO/2020 - 1020900
Dotacao 010209.1236500092.013 31901100 01.21000
Subelemento 31901101
Valor 178.050,43
Original 178.050,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 178.050,43 (ver detalhes)
Pago 178.050,43 (ver detalhes)