Número 003626
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 29/10/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE OUTUBRO/2020 - 1020100
Dotacao 010201.0412200032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 93.364,92
Original 93.364,92
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 93.364,92 (ver detalhes)
Pago 93.364,92 (ver detalhes)