Número 003638
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 29/10/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE OUTUBRO/2020 - 1020900
Dotacao 010209.1236500092.013 31901100 01.21000
Subelemento 31901101
Valor 295.446,91
Original 295.446,91
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 295.446,91 (ver detalhes)
Pago 295.446,91 (ver detalhes)