Número 003935
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/11/2020 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO REF.NOVEMBRO/2020 - 1021002
Dotacao 010209.1236500292.012 31901100 02.26100
Subelemento 31901101
Valor 224.838,56
Original 224.838,56
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 224.838,56 (ver detalhes)
Pago 224.838,56 (ver detalhes)