Número 000121
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 04/01/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2021 - 3020102
Dotacao 010201.0412200032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 9.370,44
Original 9.370,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.370,44 (ver detalhes)
Pago 9.370,44 (ver detalhes)