Número 000123
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 04/01/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2021 - 1020300
Dotacao 010203.0412200042.003 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 31.261,08
Original 31.261,08
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 31.261,08 (ver detalhes)
Pago 31.261,08 (ver detalhes)