Número 000124
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 04/01/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2021 - 1020400
Dotacao 010204.0412200042.004 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 3.694,80
Original 3.694,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.694,80 (ver detalhes)
Pago 3.694,80 (ver detalhes)