Número 000126
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 04/01/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2021 - 1020900
Dotacao 010209.1236500092.013 31901100 01.21000
Subelemento 31901101
Valor 163.949,77
Original 163.949,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 163.949,77 (ver detalhes)
Pago 163.949,77 (ver detalhes)