Número 000127
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 2020/000000
Data 04/01/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2021 - 1020901
Dotacao 010209.1236500292.012 31901100 02.26100
Subelemento 31901101
Valor 309.049,79
Original 309.049,79
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 309.049,79 (ver detalhes)
Pago 309.049,79 (ver detalhes)