Número 001060
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/03/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2021 - 1020300
Dotacao 010203.0412200042.003 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 194.075,25
Original 194.075,25
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 194.075,25 (ver detalhes)
Pago 194.075,25 (ver detalhes)