Número 001070
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/03/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2021 - 1020901
Dotacao 010209.1236500292.012 31901100 02.26100
Subelemento 31901101
Valor 515.155,19
Original 515.155,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 515.155,19 (ver detalhes)
Pago 515.155,19 (ver detalhes)