Número 001779
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 05 - 1020300
Dotacao 010203.0412200042.003 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 190.866,83
Original 190.866,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 190.866,83 (ver detalhes)
Pago 190.866,83 (ver detalhes)