Número 001780
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 05 - 1020400
Dotacao 010204.0412200042.004 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 11.788,13
Original 11.788,13
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.788,13 (ver detalhes)
Pago 11.788,13 (ver detalhes)