Número 001787
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 05 - 1022503
Dotacao 010207.0412300072.008 31901600 01.11000
Subelemento 31901699
Valor 179,55
Original 179,55
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 179,55 (ver detalhes)
Pago 179,55 (ver detalhes)