Número 002170
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/06/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO - 1020100
Dotacao 010201.0412200032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 84.972,26
Original 84.972,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 84.972,26 (ver detalhes)
Pago 84.972,26 (ver detalhes)