Número 002175
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/06/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO - 1020500
Dotacao 010205.0412200042.005 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 20.244,61
Original 20.244,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 20.244,61 (ver detalhes)
Pago 20.244,61 (ver detalhes)