Número 002177
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/06/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO - 1020700
Dotacao 010207.0412300072.008 31901600 01.11000
Subelemento 31901699
Valor 736,92
Original 736,92
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 736,92 (ver detalhes)
Pago 736,92 (ver detalhes)