Número 002178
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/06/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO - 1020700
Dotacao 010207.0412300072.008 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 69.742,94
Original 69.742,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 69.742,94 (ver detalhes)
Pago 69.742,94 (ver detalhes)