Número 002179
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/06/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO - 1021400
Dotacao 010207.0412300072.008 31901600 01.11000
Subelemento 31901699
Valor 915,46
Original 915,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 915,46 (ver detalhes)
Pago 915,46 (ver detalhes)